為做好市出資監(jiān)管企業(yè)年度內部審計工作,2月25日下午,市國資委黨委委員、監(jiān)事會主席史海輝率工作組蒞臨集團,對內部審計工作進行現(xiàn)場指導。集團黨委委員、副總經理徐李隆、總會計師汪繼元、集團財務部、綜合部負責人及相關工作人員、安信永誠會計事務所部分項目經理參加會議。
史海輝指出,此次內審工作將做到與年終國有資產統(tǒng)計表、企業(yè)年度經營目標、查找企業(yè)問題三結合,從集團經營和制度層面總結經驗、查找問題、提出建議,監(jiān)督和服務并重,進一步助推國企深化改革。希望集團要高度重視,正確對待審計工作,為工作人員提供必要的工作條件和生活條件;派駐人員和審計機構要嚴守紀律,盡可能減少對企業(yè)正常運營的干擾,嚴格依法依規(guī)開展審計;要切實把握工作重點,在規(guī)定的時間節(jié)點內高質高效完成各項審計工作。
徐李隆代表集團對工作組一行的到來表示歡迎。他表示,集團黨委高度重視本次審計檢查工作,真誠歡迎審計組前來開展工作,將指定專人對接,積極配合工作組開展好工作,確保審計工作取得實實在在的效果。